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  • 灌云縣審計局職能配置、內設機構

    時間:2021-03-31 20:03  信息來源:灌云縣審計局[ ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]

    第一條 根據《市委辦公室市政府辦公室關于印發〈灌云縣機構改革方案〉的通知》(連委辦發〔2019〕3號),制定本規定。

    第二條 縣審計局是縣政府工作部門,為正科級。

    縣委審計委員會辦公室設在縣審計局,接受縣委審計委員會的直接領導,承擔縣委審計委員會的具體工作,研究提出全縣審計領域堅持黨的領導、加強黨的建設的政策建議,組織研究全縣審計工作規劃、重大政策和改革方案,協調推進和督促落實縣委和縣委審計委員會的決策部署,研究提出年度審計項目計劃等。縣審計局的內設機構根據工作需要承擔縣委審計委員會辦公室相關工作,接受縣委審計委員會辦公室的統籌協調。

    第三條 縣審計局負責貫徹落實中央關于審計工作的方針政策和省、市、縣委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導。主要職責是:

    (一)主管全縣審計工作。負責對縣級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況進行審計,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

    (二)組織起草審計方面的地方性制度文件草案,擬訂審計政策,制定審計指南并監督執行。制定并組織實施專業領域審計工作規劃。參與起草財政經濟及其相關地方性制度文件草案。

    (三)向縣委審計委員會提出年度縣級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向縣長提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向縣委和縣政府有關部門、鄉鎮(街道)黨委(黨工委)和政府(辦事處)通報審計情況和審計結果。

    (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定,包括縣級有關重大政策措施貫徹落實情況;縣級預算執行情況和其他財政收支,縣直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;鄉鎮(街道)政府(辦事處)、園區預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金;使用縣級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;縣級投資和以縣級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;縣屬國有企業、縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;上級審計機關授權的國際組織和外國政府援助、貸款項目;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議;法律法規規定的其他事項。

    (五)按規定對縣管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

    (六)組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與縣級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

    (七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項。

    (八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

    (九)指導和推廣信息技術在全縣審計領域的應用。

    (十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    (十一)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全縣審計工作統籌,明晰審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

    第四條 縣審計局設下列內設機構:

    (一)縣委審計委員會辦公室秘書科。承擔縣委審計委員會辦公室的日常工作。

    (二)辦公室。負責機關日常運轉,承擔信息、安全、保密、財務、檔案等工作;擬訂審計工作的規劃和計劃,承擔統計職能;承擔重要文稿的起草和審核相關工作,對審計工作相關情況進行整理研究和綜合利用。負責機關及下屬單位的干部人事、機構編制、勞動工作、教育培訓和審計專業技術職稱考評等工作;負責機關、下屬單位離退休干部工作。

    (三)法規與內審指導科。組織起草審計的地方性規范制度文件草案和指南;承擔機關有關規范性文件的合法性審查;承擔審理職責,組織開展審計業務質量檢查,糾正或責成糾正違反國家規定作出的審計決定;承擔機關行政復議、行政應訴等工作;負責對重大違紀違法問題線索的移送協調;牽頭起草審計結果報告、審計工作報告及審計整改工作報告、審計整改結果報告;依法組織檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題。推動建立健全內部審計制度,對內部審計機構進行業務指導,監督內部審計職責履行情況,檢查內部審計業務質量;組織協調對社會審計機構出具的相關審計報告的核查;負責局機關和下屬單位內部審計工作。

    (四)財政金融審計科。組織審計縣本級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,鄉鎮政府、街道辦事處預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金;組織審計縣級國有資本占控股或主導地位金融機構、投融資平臺的資產、負債和損益;審計縣級有關部門財政收支,開展專項審計調查。負責和指導全縣“金審工程”規劃、建設和管理;組織開展審計業務電子數據的采集、驗收、整理和綜合分析利用;組織對縣級有關部門和國有企事業單位網絡安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統審計。

    (五)經濟責任與企業審計科。承擔全縣經濟責任審計規定、辦法、指南的起草工作;負責全縣經濟責任審計工作的組織協調和指導檢查;負責對縣管黨政主要領導干部及縣級國有資本占控股或主導地位的企業主要負責人實施經濟責任審計;承擔縣經濟責任審計工作聯席會議日常工作;組織審計縣屬國有企業和縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債和損益以及財務收支;審計縣級有關部門財政財務收支,開展專項審計調查。

    (六)行政事業與社會保障審計科。組織審計縣級各部門、事業單位、人民團體的財政財務收支,開展專項審計調查;組織審計受縣政府及其部門委托管理的社會保障資金、社會捐贈資金以及其他公共資金。

    (七)農業農村和自然環境審計科。組織審計農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目;組織開展領導干部自然資源資產離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計;審計縣級有關部門財政財務收支,開展專項審計調查。

    (八)政府投資審計科。組織審計縣級政府投資和以縣級政府投資為主的建設項目以及其他關系到國家利益和公共利益的重大公共工程項目;開展重大投資項目審計;參與國家和省市縣開展的大督查和專項督查;審計縣級有關部門財政財務收支,開展專項審計調查。


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